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2019外籍个税风险盘点、税收筹划及年度汇算清缴实务操作

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2019外籍个税风险盘点、税收筹划及年度汇算清缴实务操作
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2019外籍个税风险盘点、税收筹划及年度汇算清缴实务操作课程,旨在为了使大家更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握境内个人和外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控,我们特举办本次培训班;同时,我们也结合明年个税申报中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划方法和相关风险把控。
个人所得税个税申报税收筹划年度汇算

2019外籍个税风险盘点、税收筹划及年度汇算清缴实...课程特色与背景

  今年是我国个人所得税
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最新个税政策下的操作难点与高管高薪人员税务筹划  上海 2019/12/20(1天)

最新个税政策下的操作难点与高管高薪人员税务筹划培训,给学员讲解个人所得税在实际操作过程中的难点问题,并结合各项税收优惠政策、最新案例为大家带来高管、高收入人群以及股权激励相关的税务筹划实操方法,并提供可行性操作方案。

个人所得税汇算清缴前瞻  广州 2019/12/21(1天)

个人所得税汇算清缴前瞻课程,旨在帮助学员学会运用个税各项新规与关键实务政策;检索自身六项附加扣除的最优减税方法;规范设计个人综合所得各所得项目;解决个税计算缴纳申报的实务问题;将相关汇算清缴的规定进行了整理归纳,帮助大家系统的掌握相关知识,指导实务操作。

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划课程,旨在帮助学员更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控;同时,也结合明年个税申报中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划方法和相关风险把控。

个人所得税最新政策解析与汇缴申报及筹划实务  杭州 2020/1/4(2天)

个人所得税最新政策解析与汇缴申报及筹划实务课程,可以使学员对新个人所得税搭建起整体逻辑框架,并熟练掌握预扣预缴与汇算清缴具体操作实务,谙熟个人所得税的税收规划方法,同时,还有助于企业优化员工薪酬设计体系,为企业高管和员工提供最佳纳税方案选择,提升财务部门、税务部门和人力资源部门的核心价值。

年度汇算
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2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划课程,旨在帮助学员更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控;同时,也结合明年个税申报中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划方法和相关风险把控。

的第一年,财政部、国家税务总局发布了2019年94号公告,明确了个人所得税年度汇算的相关原则,对于个人和扣缴单位的责任进行了明确,同时也明确了参与个税汇缴的人人员范围:
  1、哪些个人需要进行个人所得税年度汇算
  2、目前税务机关年度汇算采用何种申报机制
  3、税务机关第一次年度汇算中对于个人收入的监控方法
  4、个人年度汇算申报的责任与风险
  5、境外所得申报与否的风险与境外所得税收抵免规则
  6、CRS与个人所得税年度汇算申报之间的关系
  7、扣缴单位需要承担何种义务
    
  为了使大家更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握境内个人和外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控,我们特举办本次培训班。同时,我们也结合明年个税申报
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2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划课程,旨在帮助学员更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控;同时,也结合明年个税申报中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划方法和相关风险把控。

中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划
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新政下的税收筹划及企业所得税年终汇算清缴操作实务  北京 2019/12/26(2天)

新政下的税收筹划及企业所得税年终汇算清缴操作实务课程,旨在在新的征管体制下,企业所得税汇算清缴处在什么样的税收环境中,环境给我们带来了怎样的变化与风险,我们应该如何在新的征管环境中做好税收筹划,企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点,都是我们亟待了解的内容。

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民个人所得税、外籍个税风险盘点及税收筹划课程,旨在帮助学员更好的把握2020年我国首次实行的个人所得税年度汇算工作,把握外籍个人年度所得税汇算的操作方法,申报风险和争议难点问题把控;同时,也结合明年个税申报中,CRS的落地实施,综合分析非居民个人在所得税申报中的税收筹划方法和相关风险把控。

AI大数据税收风险监管与“放管服”下跨国公司非贸付汇税收风险排查及应对  上海 2020/1/15(1天)

AI大数据税收风险监管与“放管服”下跨国公司非贸付汇税收风险排查及应对课程,旨在一系列税收新文件和监管新措施对跨国公司集团间的跨境支付项目、扣除范围、避税构架安排都提出了新的管理要求,给跨国公司集团间避税交易安排提出了新的挑战;企业应该关注如何管理好非贸付汇中的税收风险,及时调整企业非贸付汇中的交易安排,合理做好税收筹划。

股权激励方案设计与实施  郑州 2020/3/27(3天)

股权激励方案设计与实施课程,旨在帮助学员真正理解、掌握设计、实施企业股权激励的原则与技巧;解决股权、股权激励中的难题;掌握股权激励中的税收筹划方法。

方法和相关风险把控。

课程大纲

第一部分:综合所得汇算清缴最新政策与实务
(一)综合所得汇算清缴的概念
(二)综合所得收入额的确定
(三)综合所得所属纳税年度的确定
(四)应进行综合所得汇算清缴的适用情形
(五)综合所得汇算清缴的申报期限
(六)综合所得汇算清缴的申报途径
(七)综合所得汇算清缴的办理方式
1.居民个人自行办理汇算清缴(自行汇缴)
2.扣缴义务人办理汇算清缴(扣缴义务人汇缴含应当汇缴、受托汇缴)
3.居民个人委托其他单位或个人办理汇算清缴(委托汇缴)
(八)综合所得汇算清缴责任分担机制
(九)综合所得汇算清缴的地点
1.自行汇缴的地点
2.扣缴义务人汇缴的地点
3.委托汇缴的地点
4.税务机关指定汇缴的地点
(十)综合所得汇算清缴应向税务机关提供的资料
1.自行汇缴应提供的资料
2.扣缴义务人汇缴应提供的资料
3.委托汇缴应提供的资料
(十一)综合所得汇算清缴适用简易申报的情形和时间要求
(十二)综合所得汇算清缴资料居民个人留存备查义务
(十三)税务机关执法文书送达
(十四)综合所得汇算清缴更正申报
(十五)综合所得汇算清缴补税缴纳方式
(十六)综合所得汇算清缴退税申请
(十七)综合所得汇算清缴不予退税的情形
(十八)居民个人放弃退税权的选择
第二部分:无住所个人所得税最新政策与实务
(一)无住所个人纳税义务判定的一般原则
(二)无住所居民纳税人的纳税义务(国内法规定)
(三)无住所非居民纳税人的纳税义务(国内法规定)
(四)无住所高管人员报酬所得来源地的判定(国内法规定)
(五)税收协定中的“非独立个人劳务”或“受雇所得”条款
(六)税收协定中的“董事费”条款
(七)税收协定中的境内所得协定待遇条款
(八)税收协定中的境外所得协定待遇条款
(九)“住所”、“习惯性居住”的判定
(十)“境内居住天数”的判定
(十一)“境内工作天数”的判定
(十二)税收协定中“境内停留天数”的判定
(十三)“来源于境内的所得”的判定
(十四)无住所个人“工资、薪金所得”纳税义务判定表
(十五)无住所个人征管规定
(十六)粤港澳大湾区境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠
(十七)CRS下外籍个人税收筹划分析及风险把控
第三部分:个人所得税税收筹划与风险
(一)个税大数据监管下税收筹划与税收风险监控关系
(二)国内税收洼地返还个税筹划在新个税申报系统下的风险
(三)社保移交税务机关管理对个税筹划的影响
(四)分拆工资税收筹划失败案例
(五)积分平台个税筹划的风险
(六)劳务公司个税筹划与虚开发票风险
(七)各类灵活就业平台个税筹划的风险与防范
(八)境外避税地拆分、CRS与个税筹划风险
(九)个独、合伙核定个税筹划与风险防范
(十)综合所得年度汇算制度对各类税收筹划方法的影响

课程主讲

  赵国庆
  原国家税务总局税务学院资深讲师,培训各地税务局长、税务稽查科员。拥有近20年税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验。国际特许注册会计师(ACCA),中国注册会计师(CICPA),中国注册税务师(CTA),南京大学会计学博士,上海国家会计学院、江苏省注册税务师管理中心后续教育师资,《中国税务报》、《中国税务》特约撰稿人。在《财务与会计》(综合版、理财版)、《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表上百篇文章。研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控制问题、金融税制问题等。曾经为欧盟商会、税收机关、世界500强企业开展税务培训,授课内容理论和实务并重,实用性强,信息量大,具有前瞻性,受到普遍欢迎。
备  注
课程费用:3980元/人
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